Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0165/23 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0286/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 331,87 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 tlačivá Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠEVT, a.s. 31331131 186,60 € 09.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0285/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 341,55 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0283/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 283,20 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0280/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 512,88 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 výučba AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 560,00 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -157,55 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -188,21 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -152,10 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 spotreba elektriny - opravná fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -179,23 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0284/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 756,54 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0282/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 556,63 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0281/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 934,62 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 časopisy Gymnázium, Hubeného 17337071 ARES, spol.s r.o. 31363822 185,76 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0279/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 509,59 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0275/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 265,94 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 135,00 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 964,00 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0276/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 522,18 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0278/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 682,94 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0277/23 odvoz biolog. odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 138,24 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 spotreba elektriny - opravna fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -38,15 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 spotreba elektriny - oprava fa Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -44,65 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0273/23 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 267,40 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 450,82 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0271/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 190,49 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 707,99 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0272/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 610,54 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0274/23 Vypracovanie prev. poriadku a HACCP systému pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Monika Partlová MP s. r. o. 47453575 600,00 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra