Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0334/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 548,64 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0333/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 449,48 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0332/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 QUALITED s. r. o. 36638528 124,93 € 08.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0325/23 Pranie a žehlenie pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 101,20 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0331/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 230,94 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 135,00 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 135,00 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0330/23 Balíček Naša strava.sk Štandart Gymnázium, Hubeného 17337071 vis 36006912 705,60 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0326/23 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 69,12 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0329/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 297,12 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0323/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 855,79 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 výučba AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 672,00 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 644,82 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0327/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 440,47 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0328/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 464,46 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0324/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 249,69 € 04.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFKV/0004/23 oprava strechy Gymnázium, Hubeného 17337071 FM stav Slovakia s.r.o. 54911931 119 987,03 € 04.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0319/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 313,73 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 ASC agenda Gymnázium, Hubeného 17337071 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 659,00 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0318/23 ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 241,73 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0322/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 379,50 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0321/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 309,97 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0320/23 jedlý olej Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 95,40 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 digit. transformácia - tlaciaren, tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 135,74 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 občerstvenie Gymnázium, Hubeného 17337071 Gymnázium Hubeného č.23 17337071 132,00 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 batérie do robotov Gymnázium, Hubeného 17337071 PcProfi, s.r.o. 44685173 147,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 učebné pomôcky - roboty 15 ks Gymnázium, Hubeného 17337071 PcProfi, s.r.o. 44685173 3 525,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0317/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 331,20 € 29.11.2023 02.12.2023 Faktúra
DFKV/0003/23 stavebný dozor pri oprave strechy Gymnázium, Hubeného 17337071 Mezei Vladimír - VDDOS 40051102 1 000,00 € 28.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0316/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 625,58 € 28.11.2023 02.12.2023 Faktúra