Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0118/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 438,07 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 163,25 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 06.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 191,93 € | 05.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | lieky do lekarniciek | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sunlight Pharmacy 03 s.r.o. | 44311419 | 22,72 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | lieky do lekarniciek | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sunlight Pharmacy 03 s.r.o. | 44311419 | 174,53 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 124,24 € | 04.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 557,67 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 726,92 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 303,00 € | 03.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 236,31 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 538,68 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 197,10 € | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/22 | Ryby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 288,00 € | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 246,18 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 127,60 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 498,18 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 26,42 € | 26.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 209,63 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |