Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4627

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0160/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 397,42 € 30.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0155/23 odvot biologického odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 86,40 € 30.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0154/23 odvoz biologického odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 30.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0159/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 305,90 € 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0156/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 116,58 € 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0158/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 687,99 € 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0129/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 725,46 € 29.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFSJ/0153/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 207,56 € 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0152/23 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 447,70 € 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0151/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 444,57 € 22.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0150/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 161,10 € 22.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0149/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 258,11 € 19.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0148/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 366,10 € 18.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFSJ/0146/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 98,56 € 18.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFSJ/0147/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 415,30 € 18.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFSJ/0145/23 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 445,66 € 16.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFSJ/0144/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 71,50 € 16.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 internetove sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFKV/0001/23 projektová dokumentácia - revitalizácia ihriska Gymnázium, Hubeného 17337071 mfarch, s.r.o. 43952003 1 152,00 € 15.05.2023 26.06.2023 Faktúra
DFSJ/0143/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 412,18 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra