Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0063/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 171,98 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFSJ/0062/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 632,41 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFSJ/0061/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 179,38 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 revizie kominov Gymnázium, Hubeného 17337071 Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo 40097897 120,00 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFSJ/0059/22 odvoz bioodpadu 2/2022 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 34,56 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFSJ/0058/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 328,12 € 08.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFSJ/0060/22 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 334,98 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 182,80 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 440,11 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFSJ/0056/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 338,60 € 07.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFSJ/0057/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 792,39 € 07.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 652,34 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFSJ/0054/22 Toner HP CF244 A do ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 24,00 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFSJ/0055/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 200,48 € 03.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFSJ/0069/22 oplachovací produkt do umývačku riadu pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 220,80 € 03.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0053/22 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 105,36 € 01.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFSJ/0052/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 255,59 € 22.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DFSJ/0051/22 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 133,51 € 22.02.2022 02.03.2022 Faktúra