Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0026/23 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 239,44 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 277,57 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/23 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 259,14 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | vyuctovanie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 78,98 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 435,33 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 132,00 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/23 | baliaci materiál na desiaty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 136,01 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 215,53 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 36,12 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/23 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 493,17 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0017/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 273,60 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 144,05 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 608,33 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | toal. papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 79,60 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 185,07 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 380,16 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/23 | Pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 43,98 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 314,53 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 50,87 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 128,94 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |