Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0298/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 181,22 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0299/22 | Verejné obstarávanie - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SmartCube, s. r. o. | 52340252 | 300,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0296/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 297,11 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | kontrola hydrantov a has. pristrojov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 104,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/22 | casopis 2023 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,80 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | portal, casopis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
1/2023 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 19.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
DFSJ/0297/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 51,82 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0295/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 298,72 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/22 | servis EZS | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 260,21 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 70,20 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | lampa do projektora | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 124,74 € | 14.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0294/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 394,18 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0292/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 241,45 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0293/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 431,68 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0291/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 201,19 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | ASC program | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 599,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | asanacia skodcov SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |