Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0188/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 371,69 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0187/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 485,63 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 459,24 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,66 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 313,50 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/22 | čistiareň pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 43,62 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 235,18 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/22 | Prestavba kuchynského drezu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 422,40 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,09 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,57 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 207,41 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 286,17 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 127,50 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 168,00 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,10 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 180,27 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 639,48 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/22 | ucebnice - SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 866,20 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
1235/2022 | Nájomná zmluva na potravinový automat | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | Iné | 25,00 € | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 30.06.2023 | 16.09.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |