Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0116/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 163,25 € 06.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 67,61 € 06.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFSJ/0115/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 191,93 € 05.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 lieky do lekarniciek Gymnázium, Hubeného 17337071 Sunlight Pharmacy 03 s.r.o. 44311419 22,72 € 05.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 lieky do lekarniciek Gymnázium, Hubeného 17337071 Sunlight Pharmacy 03 s.r.o. 44311419 174,53 € 05.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFSJ/0114/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 124,24 € 04.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFSJ/0113/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 557,67 € 03.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFSJ/0112/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 726,92 € 03.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 03.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov Gymnázium, Hubeného 17337071 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 303,00 € 03.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFSJ/0110/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 236,31 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFSJ/0111/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 538,68 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFSJ/0108/22 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 197,10 € 28.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0109/22 Ryby Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 288,00 € 28.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0106/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 246,18 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFSJ/0107/22 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 127,60 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFSJ/0105/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 498,18 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 cistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 26,42 € 26.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0104/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 209,63 € 25.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFSJ/0103/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 182,83 € 25.04.2022 28.04.2022 Faktúra