Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4421

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0176/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 211,34 € 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
736/2023 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 The Duke of Edinburgh s International Áward Slovensko,o.z. 42418232 Iné 0,00 € 14.06.2023 20.06.2023 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0175/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 302,59 € 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0174/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 490,14 € 13.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0172/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 205,30 € 13.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 občerstvenie Gymnázium, Hubeného 17337071 Gymnázium Hubeného č.23 17337071 120,00 € 13.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0173/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 526,20 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 interaktívna tabuľa Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 1 000,00 € 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 inštalácie PC, USB Gymnázium, Hubeného 17337071 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 190,20 € 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0171/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 546,19 € 12.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 607,44 € 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 ucebnice - bilingval Gymnázium, Hubeného 17337071 MEGABOOKS SK, spol s.r.o 36699594 330,00 € 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 ucebnice - bilingval Gymnázium, Hubeného 17337071 MEGABOOKS SK, spol s.r.o 36699594 57,19 € 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0169/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 609,36 € 09.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFSJ/0170/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 289,87 € 09.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFSJ/0167/23 Pranie a žehlenie pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 69,97 € 07.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFSJ/0168/23 odvoz biologického odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 120,96 € 07.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 42,00 € 07.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFSJ/0166/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 342,40 € 06.06.2023 26.06.2023 Faktúra