Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0177/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 578,98 € | 23.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 623,48 € | 23.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/22 | maliarske a natieračské práce v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 680,00 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 431,28 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 696,74 € | 11.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 11.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/22 | Kuchynský inventár do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 394,60 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/22 | čistiace prostriedky do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 355,05 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 09.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 122,60 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 215,78 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,99 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | tlaciva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,90 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | cistenie ryn a kotlikov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 99,00 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 49,00 € | 29.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 763,62 € | 14.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 593,68 € | 13.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |