Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4084

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0109/20 prenosne hasiace pristroje Gymnázium, Hubeného 17337071 Flamecontrol s.r.o. 47218657 82,80 € 20.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 internetove sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 20.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,64 € 20.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 868,68 € 20.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 152,88 € 20.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,54 € 20.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFSJ/0081/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 130,90 € 19.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 07.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 407,17 € 31.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 vstupny audit PZS Gymnázium, Hubeného 17337071 TIROS - Ing. Tibor Račko 17368511 350,00 € 29.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 casopisy na rok 2020/2021 Gymnázium, Hubeného 17337071 ARES, spol.s r.o. 31363822 285,50 € 27.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 58,32 € 23.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 230,40 € 17.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 registracny poplatok - Zelena skola Gymnázium, Hubeného 17337071 Centrum environmentálnej a etickej výchovy - Živica 35998407 93,10 € 16.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 916,80 € 16.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,03 € 16.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,64 € 07.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0094/20 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 181,72 € 07.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 03.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 Služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 03.07.2020 05.08.2020 Faktúra