Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0006/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 605,71 € 07.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0201/19 Predplatné časopisu LIDE A ZEME 2020 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 27,48 € 31.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFSJ/0342/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 391,75 € 30.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0200/19 Telesys Slovakia s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 260,40 € 27.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFSJ/0341/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 51,77 € 18.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFSF/0001/19 Občerstvenie pri posedení - ukončenie roka 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠJ pri Gymnáziu 17337071 205,44 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFSJ/0340/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 87,51 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFSJ/0336/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 33,60 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0338/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 335,91 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0339/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 191,52 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0337/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 106,28 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 Spotrebný materiál - mapy do dataprojektorov Gymnázium, Hubeného 17337071 Web Retail s.r.o. 28876431 543,85 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 Seminár PaM - Roďomová mzdová účtovníčka Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMA, s.r.o 31355374 60,00 € 13.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFSJ/0334/19 odvoz bioodpadu november 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 79,20 € 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 Slovak Telekom , a.s.- telekomunikačné služby 11/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,62 € 12.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 Milan Bojňanský - služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 12.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0196/19 vis, spol.s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 vis 36006912 376,80 € 12.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0190/19 ŠJ pri Gymnáziu - súťaž basketbal strava Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠJ pri Gymnáziu 17337071 192,50 € 11.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 BVS, a.s. vodné - stočné 25.10.2019 - 24.11.2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 465,85 € 11.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 SPP,a.s. - spotreba plynu 11/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 768,45 € 11.12.2019 27.12.2019 Faktúra