Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0126/21 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 316,64 € 31.08.2021 28.09.2021 Faktúra
768/2021 Hydrologický posudok na riešenie vodozádržných opatrení - ihrisko Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 Vodné zdroje Slovakia s.r.o. 34114173 Iné 2 676,00 € 31.08.2021 16.09.2021 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
768/2021 vypracovanie hydrologického posudku Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 Vodné zdroje Slovakia s.r.o. 34114173 Iné 2 676,00 € 31.08.2021 16.09.2021 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFBV/0125/21 cistiace prostriedky Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 160,90 € 30.08.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 servis kanalizacnych systemov Gymnázium, Hubeného 17337071 BIOenzym Petr Mrázek 69639485 300,00 € 27.08.2021 01.09.2021 Faktúra
DFKV/0004/21 vypracovanie projektu - ihrisko Gymnázium, Hubeného 17337071 MFA, s.r.o. 36714224 3 423,00 € 27.08.2021 28.09.2021 Faktúra
990/2021 čistiace prostriedky Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 DIMARKO s.r.o 48258474 Iné 160,90 € 26.08.2021 16.09.2021 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFBV/0122/21 prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 27,65 € 25.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 odvoz papieroveho odpadu Gymnázium, Hubeného 17337071 EKOway s.r.o. 35966181 180,00 € 25.08.2021 27.08.2021 Faktúra
440/2021 projektová dokumentácia - ihrisko Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 MFA s.r.o. 36714224 Iné 4 890,00 € 25.08.2021 16.09.2021 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFBV/0120/21 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 72,16 € 17.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 59,72 € 17.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 internetove sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 17.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFSJ/0057/21 pranie a čistenie prádla pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón 30143942 50,88 € 16.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 12.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,64 € 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0115/21 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 195,78 € 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0114/21 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 685,25 € 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0113/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,05 € 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0112/21 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 508,66 € 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra