Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0144/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | ucebnice - skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 270,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 1 228,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 215,47 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 56,50 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 474,20 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 151,20 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 127,60 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 223,30 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 478,54 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 221,14 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 124,30 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/21 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 243,30 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/21 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | ucebnice - chemia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o | 35711302 | 378,00 € | 28.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 390,84 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | T-613, s.r.o | 36347973 | 321,96 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | kniha NJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 18,53 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra |