Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0141/21 | ucebnice - chemia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o | 35711302 | 378,00 € | 28.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 390,84 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | T-613, s.r.o | 36347973 | 321,96 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | kniha NJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 18,53 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/21 | vypracovanie projektu - ihrisko | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFA, s.r.o. | 36714224 | 2 079,00 € | 27.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
1105/2021 | Školské učebnice | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | Iné | 270,00 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
1187/2021 | Zmluva o prenájme so servisnými službami | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | Iné | 0,00 € | 25.09.2021 | 04.11.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFSJ/0088/21 | losos | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 813,40 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 310,73 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 127,56 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
1202/2021 | učebnice | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Kvant spol.s.r.o. | 50293893 | Iné | 81,51 € | 22.09.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
1202/2021 | učebnice | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | Iné | 378,00 € | 22.09.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
1202a/2021 | učebnice | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana, spol.s.r.o. | 0017323266 | Iné | 1 228,00 € | 22.09.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
DFSJ/0086/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 578,34 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 183,08 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 161,22 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/21 | rekonstrukcia - vsakovanie dazd. vod | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o. | 34114173 | 2 424,00 € | 21.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | aktualizacia rozpoctu proj. dokumentacie zateplenia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MOTION DESING s.r.o | 36721336 | 510,00 € | 21.09.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 433,54 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |