Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0111/20 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 97,15 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0109/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 376,32 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0113/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 163,77 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0110/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 288,23 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0112/20 spotrebný materiál pre Šj Gymnázium, Hubeného 17337071 AKKA TOP 41195761 137,16 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0107/20 zelenina a ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 207,31 € 28.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0108/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 55,20 € 28.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0106/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 216,44 € 28.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0104/20 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 128,44 € 25.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0105/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 57,77 € 25.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0102/20 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 223,18 € 22.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0101/20 ovocie, zelenina Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 136,08 € 22.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0103/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 74,95 € 22.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0100/20 toner pre šk.jedáleň Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 36,00 € 22.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0098/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 257,14 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0097/20 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 137,49 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFSJ/0099/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 200,78 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 54,00 € 21.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 6,55 € 18.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0096/20 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 161,12 € 17.09.2020 30.09.2020 Faktúra