Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0114/17 telefonne poplatky 7/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 95,23 € 01.08.2017 17.09.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 zrážková voda 7/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 119,44 € 31.07.2017 17.09.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 odpad 7/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV 00603481 298,62 € 31.07.2017 17.09.2017 Faktúra
VO/0027/17 1-miestne školské lavice a stoličky 4ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠKOLEX, spol. s r.o. 31396763 349,25 € 26.07.2017 26.07.2017 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0102/17 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 356,25 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 Orange do 16.7.2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange 35697270 181,19 € 16.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 vodné a stočné 5-6/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 173,94 € 13.07.2017 17.09.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 teplo a teplá voda 6/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 2 037,91 € 13.07.2017 17.09.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 odpad 6/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV 00603481 265,44 € 12.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 virtuálna knižnica 6/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 12.07.2017 01.08.2017 Faktúra
VO/0026/17 stravné lístky 100 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 356,25 € 12.07.2017 12.07.2017 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0099/17 poplatok 3Q2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 07.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 zrážkova voda 6/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 07.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 elektrická energia 6/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 461,39 € 06.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 interaktívna tabuľa a projektor Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MB TECH BB s.r.o. 36622524 1 300,00 € 06.07.2017 01.08.2017 Faktúra
VO/0025/17 Interaktívne riešenie s krátkou projekciou Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MB TECH BB s.r.o. 36622524 1 300,00 € 06.07.2017 06.07.2017 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0095/17 preprava-zájazd Svet ametystov Rakúsko Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 LAVENDER TOUR s.r.o. 50690426 882,00 € 03.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 obedy 6/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 252,20 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 telefonne poplatky 6/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 156,90 € 03.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 správny poplatok Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 03.07.2017 01.08.2017 Faktúra