Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0007/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 206,84 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | poplatok Orange | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 178,32 € | 22.01.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
VO/0006/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 206,90 € | 22.01.2018 | 22.01.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0007/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 206,85 € | 22.01.2018 | 22.01.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0005/18 | preprava BA -Finale Ligure IT 19.-23.3.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr.Koloman Katona | 35307111 | 1 340,00 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0005/18 | stravné lístky 160 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | káble a baterie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Benjamín Janiska BEN | 34670602 | 20,75 € | 17.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | teplo 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 191,01 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | reklama - autobusy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
VO/0004/18 | audio kábel, baterky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Benjamín Janiska BEN | 34670602 | 20,75 € | 16.01.2018 | 16.01.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0003/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 12.01.2018 | 16.01.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0001/18 | reklama na autobus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 10.01.2018 | 10.01.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0002/18 | ubytovanie na LK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 3 960,00 € | 10.01.2018 | 16.01.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0001/18 | poplatok UPC 1Q2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | elektrická energia 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 734,84 € | 05.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | zrážková voda 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 119,44 € | 03.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | telefonne poplatky 12/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 109,28 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | virtuálna knižnica 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/17 | poplatok za odpad 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | vodné a stočné 12/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 171,64 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra |