Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2380
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0129/18 | Orange do 16.9.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 198,87 € | 24.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | seminar PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | stravné lístky 180ks x 3,60 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 671,33 € | 10.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | elektrická energia 8/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 441,48 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0038/18 | stravné lístky 180ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 671,33 € | 07.09.2018 | 21.09.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0123/18 | telefonny poplatok za 8/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 116,46 € | 06.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | zrážková voda 8/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 06.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | virtuálna knižnica 8/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | rádiomagnetofon a PC myš | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 63,49 € | 04.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0036/18 | učebnice angličtiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing.Ján Strapec-OXICO | 11667958 | 1 560,00 € | 04.09.2018 | 04.09.2018 | Ekonóm | Objednávka | ||||
VO/0037/18 | radiomagnetofon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 63,49 € | 04.09.2018 | 04.09.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0121/18 | učebnice AJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing.Ján Strapec-OXICO | 11667958 | 1 560,00 € | 30.08.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/18 | Orange do 16.8.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 236,04 € | 22.08.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | sklenárske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Vajner-SKLENARSTVO | 30160812 | 238,60 € | 15.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 657,08 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0035/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 673,82 € | 14.08.2018 | 14.08.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0114/18 | zrážková voda 7/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 895,10 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0034/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 895,10 € | 09.08.2018 | 09.08.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0113/18 | telefonne poplatky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 113,48 € | 06.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra |