Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/19 poplatok za TV 1Q/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 08.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 správny poplatok 1Q/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 08.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0189/18 telefon 12/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 124,55 € 31.12.2018 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0190/18 zrážková voda 12/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 31.12.2018 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0187/18 virtuálna knižnica 12/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 31.12.2018 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0188/18 elektrická energia 12/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 846,56 € 31.12.2018 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0191/18 teplo 12/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 6 018,65 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0192/18 voda 12/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 84,82 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0185/18 triedne knihy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CART PRINT, s.r.o. 34131159 165,10 € 21.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0186/18 oprava telocvične a posilňovne Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SMM s.r.o. 50986121 30 121,28 € 21.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0184/18 príspevok zo SF-obedy 12/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 30,15 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFPČ/0001/18 chladničky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 NAY a.s. 35739487 649,90 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0182/18 vodné a stočné do 8.12.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 203,11 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0180/18 Orange do 16.12.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 201,70 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0181/18 oprava elektrických zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Západoslovenskí elektrikári s.r.o. 51705613 9 405,87 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0183/18 obedy 12/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 317,58 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFESF/0002/18 ubytovanie na stáži Portugalsko-učiteľ Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Aplicaproposta - Lda 510442927 1 018,00 € 17.12.2018 06.03.2019 Faktúra
DFESF/0003/18 projektové náklady Portugalsko-žiaci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Aplicaproposta - Lda 510442927 11 800,00 € 17.12.2018 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0178/18 inzercia -Kam na strednú školu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 162,00 € 13.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 športové potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Krimar s.r.o. 28626249 7 290,70 € 13.12.2018 02.01.2019 Faktúra