Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2378

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0012/20 telefónne poplatky 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 118,49 € 06.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 obedy 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 274,59 € 05.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 obedy 1/2020 - žiaci SDV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 102,00 € 05.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 príspevok na obedy zo SF - 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 48,60 € 05.02.2020 17.03.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 646,46 € 04.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 výmena batérie v aute Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Erich Maček ERM A AUTOSERVIS 33203641 99,79 € 23.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 členský poplatok 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR 30808839 170,00 € 20.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 Huawei USB Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 0,50 € 20.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 Orange do 16.1.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 226,54 € 20.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 telefón Huawei Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 121,24 € 20.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 telefon Huawei Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 387,49 € 20.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 ubytovanie na LK Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HAULIT s.r.o. 36777729 4 350,00 € 19.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 565,66 € 09.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 poplatok 1Q/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 09.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 správny poplatok 1Q/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 08.01.2020 11.02.2020 Faktúra
VO/0001/20 lyžiarsky výcvik - ubytovanie a stravovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HAULIT s.r.o. 36777729 4 350,00 € 07.01.2020 24.01.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0233/19 elektrická energia 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 771,55 € 31.12.2019 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0232/19 poplatky 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 118,08 € 31.12.2019 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0231/19 zrážková voda 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 31.12.2019 11.02.2020 Faktúra