Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0093/19 inovačné vzdelávanie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JA Slovensko, n.o. 42166292 80,00 € 29.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 obedy žiaci DV 6/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 515,20 € 28.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 obedy 6/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 320,74 € 28.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 teplo a teplá voda 5/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 2 735,33 € 28.06.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 príspevok na obedy zo SF 6/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 40,60 € 28.06.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 1 454,54 € 26.06.2019 08.07.2019 Faktúra
VO/0028/19 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 1 454,54 € 25.06.2019 08.07.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0084/19 úprava školského dvora Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Záhradné centrum Tureň s.r.o. 50255223 3 890,00 € 24.06.2019 08.07.2019 Faktúra
VO/0026/19 triedne knihy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CART PRINT, s.r.o. 34131159 197,10 € 24.06.2019 01.07.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0031/19 preprava BA -Lipót Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 BEKAPE, a.s. 35722495 400,00 € 24.06.2019 16.07.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0083/19 telefón do 16.6.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 173,78 € 21.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 monitor, PC náhradné diely Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PARTNER retail s.r.o. 48127124 215,49 € 21.06.2019 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0086/19 oprava elektrických rozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ľubomír Fádlik 44873506 78,00 € 18.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 náklady na projekt Nová Pec ČR Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Střední škola obchodní 00510874 849,87 € 18.06.2019 08.07.2019 Faktúra
VO/0027/19 oprava kanalizačného potrubia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 5 954,06 € 18.06.2019 08.07.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0085/19 aSc Agenda SŠ 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 449,00 € 17.06.2019 08.07.2019 Faktúra
VO/0024/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ľubomír Fádlik 44873506 78,00 € 17.06.2019 17.06.2019 Objednávka
DFBV/0075/19 teplo a teplá voda 4/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 3 287,70 € 10.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 elektrická energia 5/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 676,64 € 10.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 zrážková voda 5/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 10.06.2019 08.07.2019 Faktúra