Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/21 reklamné perá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 National Pen 474116 162,99 € 30.08.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 Orange do 16.8.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 212,02 € 27.08.2021 31.08.2021 Faktúra
VO/0041/21 tablety Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 538,50 € 26.08.2021 26.08.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0042/21 triedne knihy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CART PRINT, s.r.o. 34131159 201,10 € 26.08.2021 06.09.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0093/21 zrážková voda 7/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 122,22 € 25.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 WIFI USB adaptér Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.cz a.s. 27082440 35,94 € 25.08.2021 10.10.2022 Faktúra
VO/0039/21 oprava elektro zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Inteles s.r.o. 46428283 13 230,41 € 13.08.2021 16.08.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0092/21 elektrická energia 7/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 483,61 € 09.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 telefonne poplatky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 92,29 € 09.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 PHM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 61,35 € 04.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 školské tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 76,51 € 30.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 oprava radiátora Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 354,60 € 29.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 oprava kanalizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 898,20 € 29.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 tomap.sk, s.r.o. 53546482 29,31 € 28.07.2021 15.08.2021 Faktúra
VO/0037/21 oprava kanalizačného potrubia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 898,20 € 28.07.2021 29.07.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0038/21 oprava radiátora Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 354,60 € 28.07.2021 29.07.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0084/21 rozpočtárske práce Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 OFIR spol. s r.o. 43975542 720,00 € 22.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 PC komponenty Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 COMPY-COM spol. s r.o. 46555731 520,43 € 22.07.2021 15.08.2021 Faktúra
VO/0035/21 školské tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 76,51 € 19.07.2021 19.07.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0036/21 prístupové body - internet Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 COMPY-COM spol. s r.o. 46555731 520,43 € 19.07.2021 29.07.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka