Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0041/21 | tablety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 538,50 € | 26.08.2021 | 26.08.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0042/21 | triedne knihy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 201,10 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0093/21 | zrážková voda 7/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,22 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | WIFI USB adaptér | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 35,94 € | 25.08.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0039/21 | oprava elektro zariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 13 230,41 € | 13.08.2021 | 16.08.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0092/21 | elektrická energia 7/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 483,61 € | 09.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | telefonne poplatky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,29 € | 09.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 61,35 € | 04.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 76,51 € | 30.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | oprava radiátora | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 354,60 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 898,20 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | tomap.sk, s.r.o. | 53546482 | 29,31 € | 28.07.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0037/21 | oprava kanalizačného potrubia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 898,20 € | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0038/21 | oprava radiátora | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 354,60 € | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0084/21 | rozpočtárske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 720,00 € | 22.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | PC komponenty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | COMPY-COM spol. s r.o. | 46555731 | 520,43 € | 22.07.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0035/21 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 76,51 € | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0036/21 | prístupové body - internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | COMPY-COM spol. s r.o. | 46555731 | 520,43 € | 19.07.2021 | 29.07.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0083/21 | orange do 16.7.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 207,54 € | 16.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | vodné a stočné za 1.1.2021-8.7.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 037,16 € | 16.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra |