Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0047/21 reproduktory, držiaky na projektory Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Datacomp s.r.o. 36212466 229,69 € 27.09.2021 28.09.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0109/21 občerstvenie na šport.akciu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 289,00 € 22.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 poplatok za internet do 10.10.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 66,41 € 22.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 školenie- správa registratúry Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Asociácia správcov registratúry 37922190 49,00 € 22.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0105/21 Orange do 16.9.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 207,20 € 20.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 odborná prehliadka elektr.spotrebičov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Štefan Zemčák 40448118 612,50 € 20.09.2021 07.10.2021 Faktúra
VO/0046/21 občerstvenie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 289,00 € 20.09.2021 28.09.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0100/21 zrážková voda 8/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 122,22 € 13.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0112/21 držiaky na projektory Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Datacomp s.r.o. 36212466 229,69 € 10.09.2021 09.10.2021 Faktúra
VO/0044/21 odborná skúška elektrických spotrebičov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Štefan Zemčák 40448118 612,50 € 09.09.2021 28.09.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0045/21 zvýšenie kapacity istenia - elektro práce Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Inteles s.r.o. 46428283 1 463,99 € 09.09.2021 28.09.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0099/21 telefónne poplatky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 93,36 € 08.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0101/21 elektrická energia 8/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 472,20 € 08.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0103/21 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 3 202,56 € 06.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 PHM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11,69 € 06.09.2021 07.11.2021 Faktúra
VO/0043/21 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 3 202,56 € 03.09.2021 06.09.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0096/21 tablety 3 ks s klávesnicami Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 538,50 € 31.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 triedne knihy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CART PRINT, s.r.o. 34131159 201,10 € 30.08.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 reklamné perá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 National Pen 474116 162,99 € 30.08.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 Orange do 16.8.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 212,02 € 27.08.2021 31.08.2021 Faktúra