Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0083/21 projektor, notebook Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 1 312,90 € 07.12.2021 07.12.2021 Objednávka
DFBV/0171/21 PHM 11/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 48,15 € 06.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 servis auta Citroen Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MOTOR PARTNERS s.r.o. 35694866 271,98 € 06.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 stolové priečky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MDE Support & Consulting, s.r.o. 52441482 2 808,00 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 RP-control s.r.o. 53565720 142,80 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 revízia bleskozvodu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 rt elektro s.r.o. 50991175 250,00 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
VO/0082/21 akustické stolové paravány Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MDE Support & Consulting, s.r.o. 52441482 2 808,00 € 03.12.2021 06.12.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0081/21 občerstvenie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 AGENTÚRA MANNA s.r.o. 36749117 293,52 € 02.12.2021 06.12.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0167/21 výmena ohrievača vody Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Inteles s.r.o. 46428283 222,83 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 ukazovatele skóre Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 44,14 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 voda za obdobie 11.10.21-10.11.21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 214,67 € 29.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 teplo a teplá voda 10/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 2 751,25 € 29.11.2021 17.12.2021 Faktúra
VO/0079/21 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Rudolf Polák -RP 36906905 142,80 € 29.11.2021 01.12.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0080/21 kontrola bleskozvodu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 rt elektro s.r.o. 50991175 250,00 € 29.11.2021 01.12.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0161/21 odrazový mostík Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 580,00 € 25.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 kalendáre, toaletný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 128,14 € 25.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 toner, antigenové testy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 346,10 € 25.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Baz s.r.o. 36840114 489,27 € 25.11.2021 21.12.2021 Faktúra
VO/0078/21 antigenové testy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 210,00 € 25.11.2021 01.12.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0164/21 reklamné predmety Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 REPRE, s.r.o. 35810122 1 027,25 € 24.11.2021 08.12.2021 Faktúra