Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0024/22 Orange 16.2.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 187,01 € 22.02.2022 11.03.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 vrecia na odpad Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 236,34 € 17.02.2022 11.03.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 internet do 10.3.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 34,90 € 17.02.2022 11.03.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 regionPRESS, s.r.o. 36252417 242,88 € 11.02.2022 09.03.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 seminár Ročné zúčtovanie dane Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,52 € 11.02.2022 17.03.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 elektrická energia 1/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 816,49 € 10.02.2022 09.03.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 telefónne poplatky 1/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 92,90 € 10.02.2022 09.03.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 obedy- žiaci duál 1/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 520,10 € 07.02.2022 09.03.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 doplatok stravného za zamestnancov 1/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 412,50 € 07.02.2022 09.03.2022 Faktúra
DFSF/0001/22 príspevok na stravu zo SF 1/2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 50,00 € 07.02.2022 15.03.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 zrážková voda 1/2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,22 € 01.02.2022 07.03.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 toaletný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 250,33 € 01.02.2022 07.03.2022 Faktúra
VO/0004/22 toaletný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 250,33 € 31.01.2022 01.02.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0005/22 papierové utierky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 LVSR s.r.o. 52383911 144,90 € 31.01.2022 01.02.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0006/22 odpadkové vrecia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 236,34 € 31.01.2022 01.02.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0010/22 oprava elektroinštalácie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Inteles s.r.o. 46428283 132,30 € 31.01.2022 07.03.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 inzercia - príloha Stredné školy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 192,00 € 31.01.2022 07.03.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 inzercia špeciál SME Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 264,00 € 27.01.2022 07.03.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 47,40 € 26.01.2022 07.03.2022 Faktúra
VO/0007/22 toner HP Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 47,40 € 24.01.2022 02.02.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka