Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0011/22 občerstvenie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 339,25 € 24.03.2022 25.03.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0037/22 služby na aplikácii wibo Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ARMSTRONG CC s.r.o. 35892391 420,00 € 24.03.2022 04.04.2022 Faktúra
VO/0015/22 ubytovanie na LVK Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HAULIT s.r.o. 36777729 2 250,00 € 24.03.2022 26.04.2022 Ekonóm Objednávka
VO/0010/22 vypracovanie rozpočtu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 OFIR spol. s r.o. 43975542 540,00 € 23.03.2022 25.03.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0035/22 Orange do 16.3.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 178,51 € 21.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 oprava elektro zásuviek Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Inteles s.r.o. 46428283 472,31 € 14.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 poplatok - študentský časopis Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 9,00 € 14.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 internet do 10.4.22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 34,90 € 11.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 telefonne poplatky 2/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 92,77 € 08.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 administratíva akreditácie Erasmus Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucie Schreierová 05143225 300,00 € 08.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 elektrická energia 2/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 770,70 € 08.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 obedy žiakov duál 2/2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 677,96 € 08.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 obedy 2/22 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 511,50 € 08.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFSF/0002/22 príspevok na obedy zo SF 2/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 62,00 € 08.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 PHM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 17,69 € 07.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 doména do 22.2.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Webglobe, a.s. 52486567 19,94 € 07.03.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 zrážková voda 2/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 105,44 € 02.03.2022 01.04.2022 Faktúra
VO/0008/22 administratíva akreditácie pre projekt Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucie Schreierová 05143225 300,00 € 28.02.2022 02.03.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0009/22 oprava elektroinštalácie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Inteles s.r.o. 46428283 472,31 € 25.02.2022 25.02.2022 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0021/22 papierové utierky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 LVSR s.r.o. 52383911 144,90 € 24.02.2022 17.03.2022 Faktúra