Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0078/21 antigenové testy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 210,00 € 25.11.2021 01.12.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0164/21 reklamné predmety Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 REPRE, s.r.o. 35810122 1 027,25 € 24.11.2021 08.12.2021 Faktúra
VO/0075/21 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 128,00 € 24.11.2021 24.11.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0076/21 kalendáre, toaletný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 128,14 € 24.11.2021 24.11.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0077/21 dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Baz s.r.o. 36840114 489,27 € 24.11.2021 25.11.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0074/21 ukazovateľ skóre Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 44,14 € 22.11.2021 23.11.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0159/21 Orange do 16.11.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 185,32 € 19.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 oprava žalúzií Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SunBox SK s.r.o. 47072946 848,00 € 18.11.2021 28.11.2021 Faktúra
VO/0073/21 výmena prietokového ohrievača Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Inteles s.r.o. 46428283 222,83 € 18.11.2021 25.11.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0157/21 internet 11.11.21 - 10.12.21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 34,90 € 16.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 utierky na ruky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Peter Šesták - KANPEX 11891581 85,98 € 11.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 elektrická energia 10/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 891,84 € 11.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 športové náradie - klin Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. 31633986 212,20 € 11.11.2021 28.11.2021 Faktúra
VO/0072/21 papierové uteráky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Peter Šesták - KANPEX 11891581 85,98 € 09.11.2021 11.11.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0152/21 trenažér korčuľovania Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SportObchod.cz s.r.o. 26904241 106,00 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 ochranné rukavice Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 32,00 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 športové náradie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Mgr. Ladislav Ferenci-webshop 46412727 1 430,00 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 boxovacia hruška Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MUZIKER, a.s. 35840773 30,40 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 švihadlá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Mgr. Zuzana Perlácová 53420730 77,40 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 telefónne poplatky za 11/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 93,07 € 08.11.2021 28.11.2021 Faktúra