Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/290/24 | autorská odmena za licenciu 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 624,00 € | 16.07.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/289/24 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 706,30 € | 16.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/291/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 16.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/292/24 | spotrebný material káble | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 118,32 € | 16.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/288/24 | spotreba elektrickej energie 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 119,26 € | 15.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/287/24 | PHM 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 241,26 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
FD/286/24 | telefónne poplatky 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,65 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
FD/285/24 | licenčné odmeny 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 893,11 € | 09.07.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/283/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 06/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 08.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/284/24 | maskérske práce 06/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 850,00 € | 08.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/281/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 916,47 € | 04.07.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/282/24 | telefónne poplatky a internet 7/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 172,01 € | 04.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/278/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.07.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/280/24 | dodávka služieb techniky 06/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 210,40 € | 02.07.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/277/24 | administratívne práce 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/279/24 | dodávka služieb technického personálu 06/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 800,00 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
FD/275/24 | 207m2 el. energie za 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 77,00 € | 01.07.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
FD/274/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 01.07.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
FD/272/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 01.07.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
FD/267/24 | preprava osôb: BA - Košice, Rožňava a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 5 820,00 € | 01.07.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |