Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/311/21 | administratívne práce 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 07.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/339/21 | umelecký výkon 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 100,00 € | 01.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/321/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 270,00 € | 08.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/291/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 30.08.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/325/21 | spotreba elektrickej energie 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 125,07 € | 09.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/305/21 | nájom kancelárskych priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 06.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/338/21 | telefónne poplatky 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 30.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/337/21 | telefónne poplatky 9/21, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 85,32 € | 30.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/335/21 | kreatíva plagátov, bulletínu - "Malér" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Behún | 52831612 | 400,00 € | 28.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/332/21 | preprava kulís BA - Rožňava - Vinosady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 634,20 € | 21.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/334/21 | kancelárske a hyg. potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,58 € | 28.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/329/21 | hygienické potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,77 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/322/21 | stravné poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 682,39 € | 08.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/207/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1-4/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | -1 395,58 € | 09.06.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/333/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 144,67 € | 27.09.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/355/21 | administratívne práce 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/367/21 | dodávka služieb techniky 10/21 - Praha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 281,60 € | 08.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/356/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/382/21 | projekt. dokumentácia doprav. značenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DKVIA s. r. o. | 51332124 | 360,00 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/368/21 | dodávka služieb techniky 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 198,40 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |