Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0077/19 Objednavame u vas prace spojene s rekonstrukciou doskociska v areali skoly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 M.Cup Production s.r.o. 47065125 3 500,00 € 08.07.2019 19.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0195/19 stavebné práce a zdravotechnika na prízemí školy a v suteréne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 887,34 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0196/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 29,00 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0197/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0198/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 170,32 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0199/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0200/19 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 182,20 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0201/19 služby technika BOZP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0191/19 Oprava oplotenia v areály školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 1 050,00 € 02.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0192/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/19 Príspevok na stravovanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 98,50 € 02.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0193/19 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 650,10 € 02.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0194/19 Upratovacie služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Adamov - aclean 51896176 922,08 € 02.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0190/19 Údržba telefónnej siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 01.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0188/19 Dodanie a potlač rozlišovacích dresov - 60 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MK VIDEO s.r.o. 31378897 1 194,00 € 28.06.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0189/19 dezinfekcia bioenzymatickými prípravkami Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov 69639485 210,00 € 28.06.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0076/19 Objednávame u Vás stavebné práce Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 900,00 € 28.06.2019 04.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0186/19 Stravné poukážky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Edenred 31328695 517,38 € 27.06.2019 05.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0187/19 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 132,00 € 27.06.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0075/19 Objednavame u vas Bio roztoky do WC Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov 69639485 210,00 € 27.06.2019 03.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka