Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3189

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0159/25 aSc agenda komplet 600 -699 žiakov SŠ 2026 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ASC Applied Software Consultants 31361161 752,00 € 18.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/25 Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac máj Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 61,50 € 18.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0156/25 dodanie a výmena obehových čerpadiel Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 TZB Technológie s.r.o. 44549318 15 393,00 € 13.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0157/25 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 TZB Technológie s.r.o. 44549318 196,90 € 13.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0154/25 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 43,07 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0152/25 poplatok za proxia.live za I. štvťrok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eSOFT s.r.o. 36051799 90,00 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0155/25 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/25 - 05/26 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 112,18 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/25 deratizácia objektu školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 108,01 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0149/25 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 G&E Trading, a.s. 50131711 -443,66 € 09.06.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0148/25 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -6 191,61 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0150/25 Stravovanie pre predsedov maturitných komisií Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 175,00 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0151/25 Stravovanie pre zamestnancov za máj 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 427,25 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0011/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 207,60 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0147/25 prenájom kopírok za mesiac 05/2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 262,86 € 03.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0144/25 dodávka plynu 05/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 59,00 € 02.06.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0145/25 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 7 376,10 € 02.06.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0146/25 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 88,56 € 02.06.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0143/25 zrážková voda 1.5.-31.5.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 66,41 € 02.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0142/25 prenájom rohoží za mesiac máj 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 172,69 € 02.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0139/25 Zabezpečenie prijimacích skúšok na 4-ročné štúdium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 1 841,00 € 30.05.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0140/25 Zabezpečenie prijimacích skúšok na 8-ročné štúdium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 2 295,00 € 30.05.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0141/25 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 565,80 € 30.05.2025 21.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0137/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 832,75 € 29.05.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0138/25 hygienické potreby - Tork toaletný papier, pap. utierky, penové mydlo + gum. rukavice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 851,68 € 29.05.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0136/25 trauma končatiny k figuríne - Resusci Anne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Helpo s.r.o. 53123816 1 999,00 € 28.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0133/25 chlór do bazéna a výmena pákový ventil Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 449,90 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0132/25 monitoring dažďových zvodov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 959,40 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/25 demontáž radiátora, montáž ventilov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kaiser - M K 40699102 260,00 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0135/25 výmena vodovodného ventilu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kaiser - M K 40699102 140,00 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0131/25 Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac apríl Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 61,50 € 16.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra