Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2850

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0194/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 46,00 € 16.07.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0188/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 87,60 € 01.07.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0189/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 552,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0187/24 Stravovanie zamestnancov 06/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 325,50 € 01.07.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/24 Príspevok na stravovanie 6/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 192,80 € 01.07.2024 26.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0186/24 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 6 923,00 € 28.06.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0177/24 hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 332,16 € 28.06.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0178/24 tlakové čistenie kanalizácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 1 152,00 € 28.06.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0179/24 Frézovanie kanalizácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 744,00 € 28.06.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0180/24 spotrebný materiál na údržbu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 21,59 € 28.06.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0174/24 čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 144,50 € 24.06.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0173/24 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 24.06.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0172/24 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 168,48 € 21.06.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0170/24 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 19.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0169/24 PH do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 250,32 € 18.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0168/24 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 17.06.2024 01.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0167/24 aSc agenda komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ASC Applied Software Consultants 31361161 699,00 € 14.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0166/24 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 13.06.2024 01.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0162/24 toner 2612 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 12.06.2024 01.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0164/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -725,10 € 12.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0165/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -466,93 € 12.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0163/24 Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie06/24-05/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 103,32 € 12.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0161/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -10 293,56 € 07.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0159/24 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 336,00 € 06.06.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0158/24 Stravovanie zamestnancov 05/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 652,75 € 06.06.2024 01.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/24 Príspevok na stravovanie 5/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 240,40 € 06.06.2024 01.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 41,93 € 06.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0157/24 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 212,73 € 06.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0155/24 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 05.06.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0156/24 Pokročilé multifmediálne aktivity Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 720,00 € 05.06.2024 20.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra