Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0264/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 67,02 € 23.09.2019 25.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0103/19 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 70,00 € 20.09.2019 24.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0101/19 Objednavame u vas reviziu hasiacich pristrojov a hydrantov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 180,00 € 20.09.2019 24.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0102/19 Objednávame u Vás 1 ks K-toner HP CB436 A Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 20.09.2019 24.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0100/19 Objednavame u vas opravu - vymenu PC v ucebniach Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 87,60 € 20.09.2019 23.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0259/19 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 19.09.2019 04.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0258/19 Balíček Školstvo a verejná správa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PORADCA 36371271 18,00 € 19.09.2019 25.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0256/19 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 540,98 € 18.09.2019 25.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0257/19 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 101,16 € 18.09.2019 25.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0099/19 Objednavame u vas reviziu bleskozvodov v objekte skoly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Branislav Hromkovič 36924342 425,00 € 18.09.2019 23.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0255/19 Seminár "Moderná správa registratúry" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Asociácia správcov registratúry 37922190 78,00 € 17.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0254/19 Za zapožičanie športového náradia a náčinia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Atletický klub STU Bratislava 42177570 100,00 € 16.09.2019 28.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0098/19 Objednavame u vas hygienicke potreby na WC Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 550,00 € 13.09.2019 18.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
3./IX./2019 zmluva o nájme Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151 700 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 11.09.2019 16.09.2019 30.11.2019 13.09.2019 Mgr. Aurel Bitter admin.prac.ekonom.oddelania Zmluva
DFBV/0251/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -553,51 € 10.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0252/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -2 249,51 € 10.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0253/19 Servis telefónnej siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 10.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0250/19 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -3 529,58 € 10.09.2019 28.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0249/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 48,31 € 10.09.2019 04.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0245/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 09.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra