Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0264/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 67,02 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0103/19 | Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 70,00 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0101/19 | Objednavame u vas reviziu hasiacich pristrojov a hydrantov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 180,00 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0102/19 | Objednávame u Vás 1 ks K-toner HP CB436 A | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0100/19 | Objednavame u vas opravu - vymenu PC v ucebniach | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 87,60 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0259/19 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0258/19 | Balíček Školstvo a verejná správa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 18,00 € | 19.09.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0256/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 540,98 € | 18.09.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0257/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 18.09.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0099/19 | Objednavame u vas reviziu bleskozvodov v objekte skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 425,00 € | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0255/19 | Seminár "Moderná správa registratúry" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 17.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0254/19 | Za zapožičanie športového náradia a náčinia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Atletický klub STU Bratislava | 42177570 | 100,00 € | 16.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0098/19 | Objednavame u vas hygienicke potreby na WC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 550,00 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
3./IX./2019 | zmluva o nájme | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151 700 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | 30.11.2019 | 13.09.2019 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |
DFBV/0251/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -553,51 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0252/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 249,51 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0253/19 | Servis telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0250/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -3 529,58 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0249/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,31 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0245/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |