Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0320/19 | Toner pre tlačiarne Canon LBP 7210 a DBP 5050 - pre Enviroprojekt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 139,20 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0321/19 | toner HP Q2612A | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 19,20 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0322/19 | Prenájom školiacej miestnosti dňa 8.11.2019 - projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard Chalás | 46565779 | 600,00 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 304,00 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0316/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 45,19 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0312/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0136/19 | Objednávame u Vás opravu PC Fujitsu -Siemens-pevný disk SSD 128 GB Hikvision- pamäť DDR2 2GB | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 54,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0135/19 | Objednávame u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 215,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0134/19 | Objednávame u Vás toner pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 20,00 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0133/19 | Objednávame u Vás kancelárske potreby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 80,00 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0132/19 | Objednávame u Vás toner pre tlačiareň HP 1018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 19,20 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0131/19 | Objednávame u Vás tonery pre farebné tlačiarne Canon LBP 7210(4ks) a Canon LBP 5050(2ks) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 140,00 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0308/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0309/19 | lektorské služby október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0310/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0311/19 | Stravovanie zamestnancov - okdóber | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 156,65 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0013/19 | Príspevok na stravu zamestnancom - október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 175,25 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0305/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |