Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0320/19 Toner pre tlačiarne Canon LBP 7210 a DBP 5050 - pre Enviroprojekt Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 139,20 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0321/19 toner HP Q2612A Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 19,20 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0322/19 Prenájom školiacej miestnosti dňa 8.11.2019 - projekt "Nenechaj sa okradnúť" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard Chalás 46565779 600,00 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0315/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 304,00 € 08.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0316/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 45,19 € 08.11.2019 04.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0312/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 175,84 € 07.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0313/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 07.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0314/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 07.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0136/19 Objednávame u Vás opravu PC Fujitsu -Siemens-pevný disk SSD 128 GB Hikvision- pamäť DDR2 2GB Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 54,00 € 07.11.2019 12.11.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0135/19 Objednávame u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 215,00 € 07.11.2019 12.11.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0134/19 Objednávame u Vás toner pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 20,00 € 06.11.2019 06.11.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0133/19 Objednávame u Vás kancelárske potreby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 80,00 € 06.11.2019 06.11.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0132/19 Objednávame u Vás toner pre tlačiareň HP 1018 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 19,20 € 06.11.2019 06.11.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0131/19 Objednávame u Vás tonery pre farebné tlačiarne Canon LBP 7210(4ks) a Canon LBP 5050(2ks) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 140,00 € 06.11.2019 06.11.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0308/19 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 05.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0309/19 lektorské služby október Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 05.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0310/19 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 116,98 € 05.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0311/19 Stravovanie zamestnancov - okdóber Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 156,65 € 05.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/19 Príspevok na stravu zamestnancom - október Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 175,25 € 05.11.2019 04.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0305/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 04.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra