Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0006/20 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 445,86 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0007/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -610,89 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0008/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -299,42 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0004/20 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 914,44 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0005/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 44,80 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0003/20 | stravovanie zamestnancov - december 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 663,30 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0003/20 | Príspevok na stravu zamestnancom - december 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 100,50 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0001/20 | Objednavame u vas chlor na bazenovu chemiu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 499,20 € | 10.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/0001/20 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 31,73 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/20 | ročný prenájom dávkovača vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0001/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/20 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 58,80 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0373/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 636,08 € | 31.12.2019 | 23.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0374/19 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.12.2019 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0375/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 31.12.2019 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0376/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 31.12.2019 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0368/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 838,86 € | 30.12.2019 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0367/19 | Počítač, tlačiarne, kamery, materiál do tlačiarne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 550,40 € | 23.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
1277/2019 | zmluva o zabezpečení dodávky služieb a ich úhradách | MŠVVaŠ | 00164381 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Iné | 0,00 € | 20.12.2019 | 01.01.2020 | 13.01.2020 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva | |
VOBJ/0157/19 | Objednávame u Vás 2 ks farebné tlačiarne, 1 ks počítač - server, 2 ks kamery a materiál pre tlačiarne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 560,00 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |