Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0006/20 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 4 445,86 € 14.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0007/20 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -610,89 € 14.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0008/20 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -299,42 € 14.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/20 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 914,44 € 14.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/20 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 44,80 € 13.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0003/20 stravovanie zamestnancov - december 2019 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 663,30 € 10.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/20 Príspevok na stravu zamestnancom - december 2019 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 100,50 € 10.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0001/20 Objednavame u vas chlor na bazenovu chemiu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 499,20 € 10.01.2020 17.01.2020 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFSF/0001/20 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 31,73 € 09.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/20 ročný prenájom dávkovača vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 09.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0001/20 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 07.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/20 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2020 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PSDOMOV s.r.o 51108178 58,80 € 07.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0373/19 Vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 636,08 € 31.12.2019 23.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0374/19 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 31.12.2019 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0375/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 175,84 € 31.12.2019 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0376/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 31.12.2019 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0368/19 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 2 838,86 € 30.12.2019 03.06.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0367/19 Počítač, tlačiarne, kamery, materiál do tlačiarne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 550,40 € 23.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
1277/2019 zmluva o zabezpečení dodávky služieb a ich úhradách MŠVVaŠ 00164381 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Iné 0,00 € 20.12.2019 01.01.2020 13.01.2020 Mgr. Aurel Bitter admin.prac.ekonom.oddelania Zmluva
VOBJ/0157/19 Objednávame u Vás 2 ks farebné tlačiarne, 1 ks počítač - server, 2 ks kamery a materiál pre tlačiarne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 560,00 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka