Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4606

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0309/20 Administratívne a odborné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 14.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0308/20 Administratívne a odborné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 14.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0311/20 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 3 716,42 € 14.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0120/20 Objednávame u Vás materiál na údržbu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 195,00 € 14.12.2020 16.12.2020 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0119/20 objednávame u Vás skladaciu rudlu 1 ks a 4 ks upínacie popruhy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AJ Produkty a.s. 36268518 90,00 € 11.12.2020 16.12.2020 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0304/20 tonery do tlačiarní v počte 7 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 72,00 € 10.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0303/20 Notebooky pre dištančné vzdelávanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 3 158,40 € 10.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0305/20 Materiál na bežnú údržbu školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 433,78 € 10.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/20 Výpočtová technika na dištančné vzdelávanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 104,60 € 09.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0302/20 Preprava kontajnera do zberného dvora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ladislav VARGA 32109776 100,00 € 09.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/20 Služby technika BTS a PO Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 09.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/20 Telekomunikačné poplatky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 41,62 € 09.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/20 výroba a montáž požiarneho rebríka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 UNIZAM spol. s.r.o. 35869356 1 848,00 € 08.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/20 Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 07.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/20 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 323,00 € 07.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0294/20 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -507,72 € 07.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/20 Stravovanie zamestnancov - november Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 551,10 € 07.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0011/20 príspevok na stravovanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 83,50 € 07.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0293/20 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,13 € 07.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0113/20 Objednávame u Vás materiál na bežnú údržbu školy podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 435,00 € 07.12.2020 16.12.2020 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka