Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFKV/0005/25 vykonané stavebné práce šikmej plošiny - debarierizácia vstupov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 30 780,91 € 03.04.2025 07.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0098/25 prenájom kopírok za mesiac 03/2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 335,72 € 07.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0086/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 001,10 € 27.03.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/25 hygienické potreby - Tork toaletný papier a papierové utierky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 981,59 € 23.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0008/25 výmena filtračných vložiek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA.VIA s.r.o. 35964073 330,00 € 24.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/25 Návšteva múzea holokaustu v Seredi Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenské národné múzeum 00164721 240,00 € 28.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/25 Služby na úpravu ihriska Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HILMAR s.r.o. 52094251 800,00 € 22.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0106/25 náhradné diely do kosačky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Marián ŠUPA 11906022 299,46 € 23.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0007/25 raňajky pre zamestnancov školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 142,50 € 22.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0108/25 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 88,56 € 23.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0105/25 zrážková voda 1.3.-31.3.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 66,41 € 23.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0100/25 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 42,93 € 10.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0103/25 dodávka tepla - ťarchopis za rok 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 616,76 € 22.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0109/25 R - toner 2 x Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 123,00 € 24.04.2025 02.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0101/25 aktualizácia softvéru na vzdialený systém kúrenia a ohrev bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AB Control s.r.o. 51284791 752,76 € 10.04.2025 24.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0102/25 bezdrôtový mikrofón Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Muziker, a.s. 35840773 164,00 € 15.04.2025 24.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0099/25 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 198,46 € 08.04.2025 24.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0088/25 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 565,80 € 31.03.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0087/25 kopírovanie projektovej dokumentácie - debarierizácia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 FaxCopy a.s. 35729040 161,02 € 27.03.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0097/25 Stravovanie pre zamestnancov za marec 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 817,75 € 07.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra