Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0300/19 Dodávka a montáž hliníkových dverí do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ALUWIN spol. s r.o. 31375324 4 219,92 € 24.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2210/19E-BN/NH zmluvy v oblasti odberu a analýz vzoriek bazénových vôd Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31 329 209 Iné 691,20 € 24.10.2019 24.10.2019 24.10.2019 24.10.2019 Mgr. Aurel Bitter admin.prac.ekonom.oddelania Zmluva
DFBV/0297/19 Ošetrenie vybraných stromov - orez stromov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Arbor Vitae-Arboristika,s.r.o. 36291072 3 000,00 € 23.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/19 Výroba a montáž oceľovej brány Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 DELTAdesing,s.r.o. 50731912 5 587,20 € 23.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/19 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 530,40 € 23.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/19 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 301,31 € 23.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
12/2019 Smlouva o nájmu nebytových prostor www.scio.sk, s.r.o. 46 646 787 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 22.10.2019 22.10.2019 29.03.2020 22.10.2019 Mgr. Aurel Bitter admin.prac.ekonom.oddelania Zmluva
DFBV/0295/19 Toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 21.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0127/19 objednávame u Vás opravu zdroja pre PC Fujitsu-Siemens Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 96,00 € 21.10.2019 25.10.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0126/19 Objednavame u vas cistiace prostriedky na bazen Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 126,25 € 18.10.2019 24.10.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0125/19 Objednavame u vas cistiace prostriedky na upratovanie skoly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 283,24 € 18.10.2019 24.10.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0124/19 Objednávame u Vás toner 1 ks HP LJ M1522n Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 18.10.2019 23.10.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0123/19 Objednavame u vas stavebne a buracie prace v areali skoly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HORNEX,a.s. 35802570 4 010,00 € 17.10.2019 29.10.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0122/19 Objednavame u vas osetrenie vybranych stromov v nasom areli Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Arbor Vitae-Arboristika,s.r.o. 36291072 3 000,00 € 17.10.2019 23.10.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0121/19 Objednavame u vas opravu-vymenu brany a casti oplotenia v areali skoly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 DELTAdesing,s.r.o. 50731912 5 587,20 € 17.10.2019 23.10.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0120/19 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 305,00 € 17.10.2019 18.10.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0293/19 Reproduktory 4 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 16.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0292/19 Deratizácia a dezinfekcia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 63,84 € 16.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0294/19 Stolárske montážne práce - obklad auly školy pod pódiom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Roman Knap 43967167 1 450,00 € 16.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0290/19 Oprava oplotenia a trativodu v areály školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 1 380,00 € 14.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra