Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0266/19 2 ks tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 78,00 € 30.09.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0104/19 Objednávam u Vás 1 ks toner TN 2120 a 1 ks 2612 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 78,00 € 25.09.2019 04.10.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0263/19 Kontrola hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 175,18 € 24.09.2019 04.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0265/19 Seminár "Odmeňovanie v školstve a ich zmeny ..." Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nezisková organizácia Vesna 45739153 39,99 € 23.09.2019 28.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0260/19 Toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 23.09.2019 04.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0261/19 Vypracovanie správy OPOS bleskozvodu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Branislav Hromkovič 36924342 425,00 € 23.09.2019 04.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0262/19 Oprava zdroja pre PC a pevný disk SSD 120GB Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 87,60 € 23.09.2019 04.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0264/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 67,02 € 23.09.2019 25.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0103/19 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 70,00 € 20.09.2019 24.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0101/19 Objednavame u vas reviziu hasiacich pristrojov a hydrantov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 180,00 € 20.09.2019 24.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0102/19 Objednávame u Vás 1 ks K-toner HP CB436 A Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 20.09.2019 24.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0100/19 Objednavame u vas opravu - vymenu PC v ucebniach Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 87,60 € 20.09.2019 23.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0259/19 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 19.09.2019 04.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0258/19 Balíček Školstvo a verejná správa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PORADCA 36371271 18,00 € 19.09.2019 25.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0256/19 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 540,98 € 18.09.2019 25.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0257/19 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 101,16 € 18.09.2019 25.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0099/19 Objednavame u vas reviziu bleskozvodov v objekte skoly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Branislav Hromkovič 36924342 425,00 € 18.09.2019 23.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0255/19 Seminár "Moderná správa registratúry" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Asociácia správcov registratúry 37922190 78,00 € 17.09.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0254/19 Za zapožičanie športového náradia a náčinia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Atletický klub STU Bratislava 42177570 100,00 € 16.09.2019 28.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0098/19 Objednavame u vas hygienicke potreby na WC Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 550,00 € 13.09.2019 18.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka