Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0247/19 | Za poskytovanie odborých a administratívnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0248/19 | Za vypracovanie správa OPOS EZ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 3 900,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
11. /IX./2019 | zmluva o nájme | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | František Cisár | FO | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | 30.11.2019 | 10.09.2019 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |
DFBV/0243/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 833,65 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0244/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,85 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0246/19 | Chlór do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 576,00 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0011/19 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 37,70 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0240/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 59,00 € | 04.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0241/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0242/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 411,96 € | 04.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0239/19 | Oprava-výmena kanalizačného potrubia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav AGH-Use3 | 35000775 | 11 805,48 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0238/19 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0097/19 | Objednavame u vas zapozicanie sportoveho naradia a nacinia na atleticky den GLN | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Atletický klub STU Bratislava | 42177570 | 100,00 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0096/19 | Objednavame u vas reviziu elektrickych rozvodov v priestoroch skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 3 900,00 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0095/19 | Objednavame u vas chlor a PH do skolskeho bazena | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 576,00 € | 02.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0094/19 | Objednávame u Vás na základe Vašej ponuky balíček "Školstvo a verejná správa" v hodnote 18,- € | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 18,00 € | 02.09.2019 | 05.09.2019 | Alžbeta Boriová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0235/19 | Správa školských serverov a servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0236/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 71,17 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0237/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 10,96 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0092/19 | Objednavame u vas hygienicke potreby do WC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 412,00 € | 27.08.2019 | 05.09.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |