Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -389,50 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 541,81 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/20 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 523,14 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/20 | Maľovanie kabinetov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 641,70 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/20 | PC - Notebook, HP 6460b | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,90 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0055/20 | Objednávame u Vás podlahu a pokládku do riaditeľne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 1 100,00 € | 15.07.2020 | 27.07.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0163/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 45,23 € | 13.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| nemá | Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | Iné | 0,00 € | 13.07.2020 | 13.07.2020 | 30.07.2022 | 14.07.2020 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| DFBV/0162/20 | Dávkovače na tekuté mydlo 32 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 796,80 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0054/20 | Objednávame toner Canon PGI 570XL 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 12,00 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0053/20 | Objednavame u vas maliarske prace podla predbeznej dohody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 641,70 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0161/20 | Nábytok do riaditeľne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 058,76 € | 09.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/20 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/20 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 636,03 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/20 | Zhromaždenie, drtenie a likvidácia haluzoviny v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 920,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0052/20 | objednávame u Vás nábytok podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 100,00 € | 08.07.2020 | 09.07.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0156/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 45,35 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 161,46 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |