Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0204/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,98 € 16.07.2019 01.08.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0083/19 Objednavame u vas vymenu umyvadiel a sanity v priestoroch skoly. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 988,69 € 12.07.2019 26.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0082/19 Objednavame u vas dodavku piesku a spevnenie obrubnikov na doskocisku skoku do dialky. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 M.Cup Production s.r.o. 47065125 300,00 € 11.07.2019 24.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0081/19 Objednavame u vas maliarske prace podla nasich poziadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Simon František 40809242 860,70 € 10.07.2019 19.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0080/19 Objednavame u vas sportove potreby podla nasich poziadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 DEMA Senica, a.s. 36244490 1 120,73 € 09.07.2019 17.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0079/19 Objednavame u vas cistiace prostriedky na dezinfekciu bazena Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 130,34 € 09.07.2019 17.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0078/19 Objednavame u vas cistiace prostriedky do skoly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 232,63 € 09.07.2019 17.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0077/19 Objednavame u vas prace spojene s rekonstrukciou doskociska v areali skoly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 M.Cup Production s.r.o. 47065125 3 500,00 € 08.07.2019 19.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0195/19 stavebné práce a zdravotechnika na prízemí školy a v suteréne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 887,34 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0196/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 29,00 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0197/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0198/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 170,32 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0199/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0200/19 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 182,20 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0201/19 služby technika BOZP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0191/19 Oprava oplotenia v areály školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 1 050,00 € 02.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0192/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/19 Príspevok na stravovanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 98,50 € 02.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0193/19 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 650,10 € 02.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0194/19 Upratovacie služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Adamov - aclean 51896176 922,08 € 02.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra