Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0178/19 | ASC Agenda Komplet 400-699 žiadov SŠ 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 17.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0179/19 | Vypracovanie Dodatku č. 1 k Registratúrnemu poriadku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Katarína Preislerová - SLOVKOR - M | 52313042 | 75,00 € | 17.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0175/19 | Publikácie - Zamestnávanie a odmeňovanie pedagógov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 18,90 € | 14.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0069/19 | Objednávame u Vás materiál pre VT - ergonometrickú myš, konvertor, ovládač na PC projekciu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 80,00 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0173/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 13.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0174/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 13.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0171/19 | Lampa do projektora EPSON a ergonometrická myš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 146,40 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0176/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -356,92 € | 12.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0172/19 | Oprava trampolíny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ODRAZ PLUS | 42293642 | 1 560,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0169/19 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 518,40 € | 10.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0170/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 51,89 € | 10.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0067/19 | Objednavame u vas vymenu stoliciek do auly skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | GEMEX SLOVAKIA | 44809590 | 53 640,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0066/19 | Objednavame u vas Odrazovu dosku na skok do dialky s prislusenstvom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PESMENPOL | 36507881 | 289,20 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0068/19 | Objednavame u vas dodavku a montáž ovladania predelovacieho zavesu v telocvicni skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miroslav Novák - REZ | 10872311 | 3 120,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0065/19 | Objednávame lampu do dataprojektora 1 ks a 1 ks ergonometrickú myš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 150,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0166/19 | Toner pre tlačiareň Brother TN 2120 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0165/19 | Nábytok - skrine s poštovými priehladkami do zborovne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 761,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0167/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -328,61 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0168/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -682,28 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0009/19 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 49,62 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |