Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0127/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -427,80 € 13.05.2019 26.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0130/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -717,65 € 13.05.2019 26.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0126/19 2 ks ergonometrické myši Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 62,88 € 13.05.2019 27.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0128/19 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 18,55 € 13.05.2019 27.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0043/19 Objednávame u Vás 2 ks ergometrické myši Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 65,00 € 09.05.2019 13.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0042/19 Objednávame u Vás toner 1 ks 2612A, 4 ks Canon 571 (black, cyan,yelow, magenta) a 1 ks Canon 570 black Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 65,00 € 09.05.2019 13.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0122/19 Vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 397,58 € 07.05.2019 26.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0007/19 Príspevok na stravu zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 121,50 € 06.05.2019 25.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0119/19 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 06.05.2019 26.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 06.05.2019 26.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0121/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 73,00 € 06.05.2019 26.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0118/19 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 801,90 € 06.05.2019 27.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0116/19 Toner Phaser 3260 black Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 55,20 € 03.05.2019 31.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0041/19 Objednávame u vás trička podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Online-textil.cz 45418471 70,00 € 03.05.2019 06.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0040/19 Objednávame u Vás roll up Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Plotbase s.r.o. 45674515 50,00 € 03.05.2019 06.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0039/19 Objednávame u Vás 1 ks stojan na tabuľu a kancelársky papier Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 90,00 € 03.05.2019 06.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0115/19 Grafické spracovanie, vyhotovenie podkladov a potlač športových dresov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MK VIDEO s.r.o. 31378897 1 188,00 € 02.05.2019 31.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0117/19 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 02.05.2019 31.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0038/19 toner pre projekt "nie len novinárska kačica" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 56,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0113/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 30.04.2019 26.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra