Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/19 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,52 € 08.04.2019 08.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0032/19 Objednávame u Vás školské dresy na základe nášho výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HZH SK,s.r.o 44553552 810,58 € 08.04.2019 16.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0031/19 Objednávame u Vás 3 ks čipové karty ATOS CardOS V4.4 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Disig, a.s. 35975946 105,00 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0030/19 Objednavame u Vas opravu oplotenia multifunkčného ihriska podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 5 757,28 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0029/19 Objednavame u Vas dezinfekciu do bazenu chlor - PH, podľa nášho výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 564,00 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0028/19 Objednavame u Vas hygienicke potreby do WC podľa nášho výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 334,34 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0026/19 Objednavame u Vas kontajner aj s nakladkou podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 650,00 € 05.04.2019 11.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0027/19 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 320,00 € 05.04.2019 11.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0089/19 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 268,30 € 04.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0090/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 04.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0091/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 175,84 € 04.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0092/19 Servis telefónnej ústredne, telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0006/19 Prispevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 139,00 € 04.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0095/19 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 917,40 € 04.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0096/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -413,14 € 04.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0094/19 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 38,28 € 04.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0097/19 Prenájom kopírok (4 ks) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 906,21 € 04.04.2019 01.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
žiadne zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôvery hodných služieb Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 NBS 36061701 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 Mgr. Aurel Bitter admin.prac.ekonom.oddelania Zmluva
VOBJ/0025/19 Objednavame u Vas deratizaciu školy podľa nášho výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 147,62 € 04.04.2019 15.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0086/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 03.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra