Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0145/19 čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 255,77 € 27.05.2019 20.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0056/19 Objednavame u vas chlor a Ph do bazena Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 520,00 € 27.05.2019 11.06.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0142/19 Predplatné 2020 - Práca, mzdy a odmeňovanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 75,92 € 24.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0055/19 Objednavame u vas dreveny obklad do auly skoly aj s montazou Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Roman Knap 43967167 4 300,00 € 24.05.2019 03.06.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0054/19 Objednavame u vas elktro material - LED trubice s prislusenstvom ,podla nasho vyberu. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 N-Terr s.r.o. 46808876 974,08 € 24.05.2019 31.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0053/19 Objednavame u vas cistiace prostriedky do bazenu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 255,77 € 24.05.2019 27.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0140/19 Roll UP standard - projekt Orange Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Plotbase s.r.o. 45674515 52,80 € 23.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0141/19 1 ks stojan A0 pevný + kolieska Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ŠKOLEX, spol. s r. o. 31396763 104,16 € 23.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0144/19 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 178,09 € 23.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0143/19 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 381,00 € 23.05.2019 21.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0137/19 hokejová výstgroj (rukavice, prilba,hokejky) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SPORT HOCKEY s.r.o 35739461 946,75 € 21.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0138/19 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 261,50 € 21.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0139/19 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 -45,00 € 21.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0051/19 Objednavame u vas obed a občerstvenie pre cca 50 osôb na turnaj hokejových zručnosti Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRO VIP,s.r.o 35898577 770,00 € 20.05.2019 04.06.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0050/19 Objednavame u vas prepravu osob na hokejovy turnaj do Brucku a spat Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 BEKAPE, a. s. 35722495 250,00 € 20.05.2019 04.06.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0049/19 Objednavame u vas ladovu plochu aj s prislusenstvom na hokejovy turnaj SŠ Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRO VIP,s.r.o 35898577 980,00 € 20.05.2019 04.06.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0052/19 Objednávame u Vás stojan A0 pevný + kolieska - 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ŠKOLEX, spol. s r. o. 31396763 105,00 € 20.05.2019 24.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0047/19 Objednavame u Vas elektroinstalacny materia podla nasho vyberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 261,50 € 20.05.2019 21.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0048/19 Objednavame u Vas sportovy tovar - hokejova vystroj podla nasich poziadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SPORT HOCKEY s.r.o 35739461 946,75 € 20.05.2019 21.05.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0135/19 Vývoj testov pre 8-ročné gymnázium a tlač (dodanie 267 ks) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 1 018,16 € 17.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra