Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0570/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 119,05 € 17.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0571/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 462,25 € 17.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0562/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 123,34 € 14.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0561/22 chladená strava 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 57,00 € 14.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0563/22 chladená strava 8/2022- počas dovolenky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 304,00 € 14.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0559/22 Eset Protect - predĺženie licencie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 249,60 € 13.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0560/22 Samsung 250GB, odpadová nádoba Epson, TP-link Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 92,34 € 13.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0557/22 mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 74,52 € 13.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0558/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 1 063,67 € 13.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0545/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 172,47 € 11.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0547/22 chladená strava 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 357,20 € 11.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0546/22 inštalácia a konfigurácia MSSQL Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XDEVEL Jaroslav Gregorec 36925161 49,00 € 11.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0544/22 centralizovaná ochrana objektu 7-9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 11.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0548/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 245,99 € 11.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0552/22 odber kuchynského odpadu 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 11.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0550/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 16,43 € 11.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0551/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 194,15 € 11.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0554/22 za teplo 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 800,00 € 11.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0553/22 PHM, kosačka, čistiaci mat. 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 399,98 € 11.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0555/22 poskytnutie služieb Zodpovednej osobe podľa zmluvy č.18-22/1 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 11.10.2022 02.11.2022 Faktúra