Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0522/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 317,52 € 28.09.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0523/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 91,67 € 28.09.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0516/22 vysokotlakové čistenie dažďovej kanalizácie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 1 618,20 € 21.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0515/22 kurz Bazálnej stimulácie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INSTITUT Bazální stimulace,s.r.o 25889966 990,00 € 21.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0505/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 82,39 € 20.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0506/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 561,38 € 20.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0509/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,53 € 20.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0510/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 237,12 € 20.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0511/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 130,19 € 20.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0507/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 43,01 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0512/22 nedoplatok za teplo 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 97,49 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0513/22 nedoplatok za teplo 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 32,24 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0514/22 preplatok za teplo 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -68,15 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0508/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 182,68 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0440/22 vyúčtovanie za plyn Ľ.Z.6 1-7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 22,72 € 16.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0501/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 121,50 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0502/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 98,14 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0503/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 46,54 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0504/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 202,32 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0497/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 101,15 € 13.09.2022 27.09.2022 Faktúra