Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0522/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 317,52 € | 28.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 91,67 € | 28.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/22 | vysokotlakové čistenie dažďovej kanalizácie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 618,20 € | 21.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/22 | kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INSTITUT Bazální stimulace,s.r.o | 25889966 | 990,00 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 82,39 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 561,38 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 20.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 237,12 € | 20.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 130,19 € | 20.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 43,01 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/22 | nedoplatok za teplo 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 97,49 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/22 | nedoplatok za teplo 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 32,24 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/22 | preplatok za teplo 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -68,15 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,68 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/22 | vyúčtovanie za plyn Ľ.Z.6 1-7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 22,72 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 121,50 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 98,14 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 46,54 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 202,32 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 101,15 € | 13.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |