Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0555/13 555/2013vodne, 555/2013stocne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,99 € 09.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0554/13 554/2013nastavenie plyn.kotlov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Plynotemp, Horváth Miroslav 17369509 242,00 € 09.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0553/13 553/2013popl.za pevne linky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,18 € 09.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0552/13 552/2013OLO Hontianska 12, 552/2013OLO Hontianska 16, 552/2013OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 351,70 € 09.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0551/13 551/2013vyúčt.elektr.energie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 440,00 € 09.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0550/13 550/2013vyúčt.elektr.energie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 09.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0549/13 549/2013vyúčt.elektr.energie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 09.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0549/13 549/2013vyúčt.elektr.energie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 09.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0550/13 550/2013vyúčt.elektr.energie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 09.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0551/13 551/2013vyúčt.elektr.energie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 440,00 € 09.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0571/13 571/2013vyúčt.tepla Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 110,60 € 09.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0577/13 577/2013popl.za mobil H12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,66 € 08.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0573/13 573/2013popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 08.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0548/13 548/2013popl.za pevné linky, 548/2013popl.za Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 206,70 € 06.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0547/13 547/2013kanc.potr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 41,80 € 06.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0547/13 547/2013kanc.potr. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 41,80 € 06.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0561/13 561/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 112,67 € 06.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0572/13 572/2013pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 29,11 € 06.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0543/13 543/2013omietky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PARAPETROL a.s. Nitra 36526606 81,54 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0542/13 542/2013materiál H12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PARAPETROL a.s. Nitra 36526606 72,72 € 05.09.2013 29.04.2015 Faktúra