Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0496/13 496/2013elektr.enrgia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 320,00 € 15.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0507/13 507/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,93 € 14.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0506/13 506/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 63,36 € 14.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0505/13 505/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 49,52 € 14.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0505/13 505/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 49,52 € 14.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0506/13 506/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 63,36 € 14.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0503/13 503/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863 47,62 € 14.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0504/13 504/2013Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 14.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0502/13 502/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 354,52 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0501/13 501/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 53,81 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0500/13 500/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 114,82 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0499/13 499/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 105,24 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0501/13 501/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 53,81 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0500/13 500/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 114,82 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0512/13 512/2013pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 45,61 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0504/13 504/2013Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0498/13 498/2013vyúčt.tep.energie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 225,84 € 12.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0503/13 503/2013popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863 47,62 € 10.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0502/13 502/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 354,52 € 09.08.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0488/13 488/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,99 € 08.08.2013 29.04.2015 Faktúra