Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0473/14 odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 384,88 € 14.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0472/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,43 € 14.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0471/14 skrinka PRAKTIK Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DREVONA GROUP s.r.o. 45895856 198,00 € 13.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0470/14 obedy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 60,00 € 12.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0469/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 67,60 € 12.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0468/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,64 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0467/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,12 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0464/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 35,28 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0463/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 61,00 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0462/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 44,93 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0465/14 maliarske a natieračske práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Hrenák Bytča 33346518 3 502,57 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0466/14 vymena potrubia a rozvod TUV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SLOVAKIA s.r.o. 46700366 333,74 € 11.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0461/14 brusenie a lakovanie parkiet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Absolutparket s.r.o. 47564431 289,60 € 08.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0458/14 cistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 193,24 € 08.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0459/14 výmena: dvere,okna Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 4 224,00 € 08.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0460/14 dobropis teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -320,08 € 08.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0451/14 stočné + zrážky, vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,48 € 07.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0450/14 stočné + zrážky, vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,59 € 07.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0455/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 07.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0454/14 stočné, vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 222,90 € 07.08.2014 29.04.2015 Faktúra