Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12259
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0413/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 96,41 € | 14.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 900,00 € | 11.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 59,54 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,95 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/14 | telefon + internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,28 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/14 | casopisy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 19,25 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/14 | dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -186,60 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/14 | revizia elektrospotrebicov, el.privodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Mucska - Electra | 35017368 | 104,60 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/14 | revizia elektrospotrebicov, el.privodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Mucska - Electra | 35017368 | 523,40 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/14 | potraviny, CV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 162,36 € | 09.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/14 | odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210,74 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,04 € | 07.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 07.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 07.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 07.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |