Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0320/14 | tlač lepiek 30.ročník športových hier 280ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 12,00 € | 03.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 134,38 € | 03.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 412,03 € | 02.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 126,27 € | 02.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/14 | oprava notebooku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MARSANN IT, s.r.o. | 43821987 | 145,00 € | 30.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 349,44 € | 30.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/14 | doména | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 93,96 € | 30.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/14 | kominarske sluzby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 74,00 € | 28.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 207,88 € | 28.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 112,27 € | 27.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 201,65 € | 26.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/14 | servis váh | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Žilavý, Servis váh Bratislava | 36981761 | 133,00 € | 23.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/14 | servis tlaciarni | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 23.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/14 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 132,95 € | 23.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 108,52 € | 23.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 150,00 € | 23.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 129,28 € | 21.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/14 | oprava vysavaca | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Vajda, VJS-servis Bratislava | 32172150 | 39,67 € | 21.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 261,49 € | 19.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/14 | potrviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 130,15 € | 19.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |