Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0440/14 | drogeria, vysavac KARCHER | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 240,90 € | 06.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/14 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 990,00 € | 06.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/14 | gastrolistky 250ks, poplatky za spracovanie GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 775,84 € | 05.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 215,29 € | 05.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 410,89 € | 04.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/14 | kancel.mat, wifi router | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 132,50 € | 30.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/14 | chránic na matrac | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PRIMASTYL chránena dilna s.r.o. | 26927543 | 92,93 € | 30.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,76 € | 28.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 79,89 € | 28.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 234,43 € | 28.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/14 | oprava rozvodu TUV, vodoinstalacia pre kuch linku(H12) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 46700366 | 186,07 € | 28.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/14 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 110,39 € | 25.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/14 | koberce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ROCHER CONSULTING SR s.r.o. Bratislava | 46272071 | 145,14 € | 22.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/14 | prenájom miestnosti | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 35,00 € | 21.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 191,08 € | 18.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/14 | odber kuchynskeho odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 18.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,48 € | 16.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,59 € | 16.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/14 | oprava kopírky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 197,76 € | 16.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |