Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0475/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/17 | VDSL router | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 57,84 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 185,08 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 882,00 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 244,66 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 131,57 € | 05.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,35 € | 05.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 181,66 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,62 € | 05.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,57 € | 05.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 17,00 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 155,74 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,96 € | 31.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 149,25 € | 31.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 105,43 € | 31.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 35,66 € | 25.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,59 € | 25.08.2017 | 21.09.2017 | Faktúra |